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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-24 09:38

你好,未達起征點,你的結轉分錄是可以的。

李文靜 追問

2019-10-24 09:45

好的

月月老師 解答

2019-10-24 10:02

親,如有疑問,請繼續提問,滿意請5星好評哦~

李文靜 追問

2019-10-24 10:11

好的。老師這月交企業所得稅,土地增值稅,印花稅。老師是不是印花稅不用計提啊,我看18年每個季度都有土地增值稅繳納。分錄借:稅金及附加
貸:銀行存款。申報點扣款了就代表分錄這么做嗎?

月月老師 解答

2019-10-24 10:12

你好,印花稅是需要計提的。
借:稅金及附加
貸:應交稅金—印花稅
借:應交稅金—印花稅
貸:銀行存款

李文靜 追問

2019-10-24 13:20

老師軟件里應交稅金里沒有科目,是不是要自己加?

月月老師 解答

2019-10-24 13:32

你好,是的,沒有的需要自己添加的。

李文靜 追問

2019-10-24 13:50

老師第二季度利潤8800繳稅440元,為什么這個季度5500應交所得稅600多呢?

李文靜 追問

2019-10-24 13:51

截止九月底收入20多萬,利潤總額5000多元,第二季度11.9萬利潤總額8800元,這樣合理嗎?

月月老師 解答

2019-10-24 14:08

你好,累計利潤總額5000元,所得稅=5000*5%-已交所得稅。

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相關問題討論
你好,未達起征點,你的結轉分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2019-09-06 16:37:27
借:銀行存款103,貸:主營業務收入100,貸:應交稅費-應交增值稅3
2015-07-21 16:06:57
你好,減免的時候計入營業外收入貸方核算的
2018-01-13 21:22:49
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