老師好,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退中的收入,這個(gè)月有兩個(gè) 問
你好,申報(bào)出口收入與退稅沒關(guān)系的 答
老師你好,我們公司購(gòu)買了需要安裝的設(shè)備,現(xiàn)在也安 問
借預(yù)付賬款 貸在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,然后再賬戶一個(gè)按照不含稅的借在建工程 貸應(yīng)付賬款暫估 答
a.b公司都是有限合伙制,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。a公司( 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師好所得稅年報(bào)這個(gè)管理費(fèi)用自動(dòng)帶出來的是包 問
你好,那就不需要單獨(dú)填寫了 答
老師季度報(bào)表里的職工薪酬那一欄里已計(jì)入成本費(fèi) 問
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬應(yīng)該填應(yīng)發(fā)工資數(shù) 答

老師,一般納稅人增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候能不能這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: 你好,可以這樣處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表一般納稅人月末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)有余額嗎。1.銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計(jì)提增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅當(dāng)上交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)候: 則:借:增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎。
答: 您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確









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宸宸老師 解答
2020-01-13 09:18
宸宸老師 解答
2020-01-13 10:20
他° ゛ 追問
2020-01-13 09:16
他° ゛ 追問
2020-01-13 10:20