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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-05 15:41

你好    如果企業在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可  應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。

秋?? 追問

2020-02-05 15:46

謝謝啦

meizi老師 解答

2020-02-05 15:47

不客氣 幫到你就好

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你好,可以不處理的,也可以把銷項轉到轉出未交增值稅。
2020-04-17 17:35:31
借;應交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調整 做這個調整分錄就是了
2017-01-23 14:07:25
跨年的損益類科目
2017-05-01 19:50:51
你好 如果企業在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
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