我公司取得的進項寫的是白條,銷項寫豬肉,可以嗎?還 問
白條是俗稱,要規范開票,不能使用口語開 答
2026年1月30日,增值稅進項稅額244114.63,增值稅銷 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
商貿企業增值稅的抵扣需要一一對應嗎?需要考慮稅 問
您好,稅法上沒有嚴格要求必須一一對應抵扣,實際業務中如果進項來源比較單一,盡量保持稅負率浮動 答
老師 excell 本來在最后一行 篩選之后 取消篩選 問
你好,可同時按Ctrl%2BEnd,回到最后一行 答
老師,這個分錄,是不是需要計提一下,不然就應付職工 問
是的,需要先計提的哈 答

老師19年確認收入兩筆,沒開票,沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢,19年一筆,18年一筆(做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調整,銷項稅),然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了,因為和稅務局出的繳費金額不一樣,未交增值稅調賬,借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后明細表顯示轉出未交增值稅貸方余額是負數,18年的這筆款的增值稅3月份交了,單明細表上銷項稅貸方有余額,這兩樣我需要進行什么操作嗎?
答: 你好,可以不處理的,也可以把銷項轉到轉出未交增值稅。
12月有兩張專票已做報銷,但是未認證,今天認證了,那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調整,并轉出未交增值稅?
答: 借;應交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調整 做這個調整分錄就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某工業企業為增值稅一般納稅人,繳納本期應繳納的增值稅額為13000元,則正確的會計處理為( ????)。A.借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款B.借:應交稅費—未交增值稅貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)C.借:以前年度損益調整貸:銀行存款D.借:應交稅費—未交增值稅貸:銀行存款
答: 你好 如果企業在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。









粵公網安備 44030502000945號



秋?? 追問
2020-02-05 15:46
meizi老師 解答
2020-02-05 15:47