報廢的固定資產怎么做會計分錄,還有10元的凈值。 問
解固定資產清理10 累計折舊90 貸固定資產100 借營業外支出 貸固定資產清理10 答
公司名義購買一輛汽車,1號定金付了2萬現金,25號付 問
你好,老師的分錄如下 付定金 借:預付賬款 貸:銀行存款 購車 借:固定資產 貸:銀行存款 8.8+尾款 預付賬款 老板貸款給公司,等于公司欠老板的錢。 借:銀行存款 貸:其他應付款 答
2026年1-11月份開票400萬,還是屬于小規模納稅人,12 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師6月份有筆款項客戶不要了,借,預收100貸,營業外 問
把營業外收入改為主營業務收入 答
老師,你好!注銷的時候,賬上有進項稅怎么處理? 問
同學,你好 不處理的 答

應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
分配行政管理部門工資10000借:應付職工薪酬貸:管理費用 還是借:本年利潤貸:應付職工薪酬 不是很理解這類題
答: 你好,這里實際就是計提分錄 借;管理費用,貸;應付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我17年多記了管理費用,當時做的是:借:管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬,現在我18年調整,直接做借:應付職工薪酬:500,貸:管理費用--職工薪酬 500 借:利潤分配-未分配利潤 500 貸:以前年度損益調整 50 具體怎么做
答: 你好,今年調整分錄是 借:應付職工薪酬:500,貸:以前年度損益調整 500 借:以前年度損益調整 500 貸:利潤分配-未分配利潤 500









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2022-04-05 08:33
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2022-04-05 11:41