老師 個稅工資是4000,社保是2000元 那分錄是不是這樣的,計提工資 借:管理費用-工資 4000 貸:應付職工薪酬-工資 4000。繳納社保,借:管理費用-社保 1500 其他應收款500 貸:銀行存款2000,發放工資,借:應付職工薪酬-工資4000 貸:其他應收款-社保 500 銀行存款3500 分錄是不是這樣寫的呢

淡淡的冷風
于2022-04-07 07:15 發布 ??1589次瀏覽
- 送心意
丁丁
職稱: 中級會計師
2022-04-07 07:25
同學,你好!
中級會計書上用的是“其他應付款”科目,如下
借:管理費用-社保 1500
其他應付款500
貸:銀行存款2000
發放工資
借:應付職工薪酬-工資4000
貸:其他應付款-社保 500
銀行存款3500
實務中有的也用“其他應收款”
這是因為每個地區繳納社保的時間存在差異,有的地方先幫員工代繳了,有的地方是先扣了員工承擔的部分,然后再繳納。故科目使用上存在差異。
同學按照自身企業實際情況來就可以,只要賬務是平的就好了。
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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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