新建賬套,銀行存款的余額怎么錄入? 問
同學,你好 這個是直接錄入期初的 答
老師,有財務(wù)經(jīng)理年終總結(jié)及未來發(fā)展規(guī)劃電子版嗎 問
同學,你好 你這個如果是課程,可以問課程老師要。 答疑老師沒有這類電子版 答
請問小規(guī)模企業(yè),有銷售收入2萬,無成本,需要暫估成本 問
您好,這個匯算清繳沒有收到發(fā)票再調(diào)增 答
1、機構(gòu)地計提增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出 問
你好,你的會計分錄是對的, 答
你好老師們,總公司撥款周轉(zhuǎn)資金,怎么做會計分錄吖? 問
你好,按往來掛賬即可 答

老師好計提增值稅時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅支付時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款這樣做賬對嗎
答: 您好, 做賬是這么做賬的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 41480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)11089.47 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)11089.47 貸:銀行存款11089.47 是不是這樣?
答: 上月留抵207822.13
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄是否是這樣一、計提本月應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn))借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅二、支付上月增值稅 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值——未交增值稅 貸:銀行存款 三、年末結(jié)轉(zhuǎn)增值 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值—轉(zhuǎn)出未交增值
答: 一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。









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