老師,請問下我們公司招了學校學生來實習。發放給 問
那個是按勞務報酬申報個稅,不需要學校開票的,跟學校簽訂實習協議 答
老師,注銷的時候,報的那個企稅清算表,資產處置損益 問
你好,就是你賬上剩了90元 稅法的價值也是90 他就是值90 答
公司有兩個投資人,現在要分家,如何清算,平臺有這方 問
你好,是一個單位分為兩個?學堂暫時無這樣的課程 答
您好啊老師,這個營業范圍可以開自產自銷發票吧?就 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好!麻煩來個懂餐飲行業的老師來給我答疑解惑 問
同學,你好 具體什么問題 答

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
公司員工之前掛了其他應收款,現在發工資直接沖其他應收款就可以,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
答: 發工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個是實操老師講的支付社保,他不計提嗎?不是本月計提本月的社保借:管理費用(或其他)養老/醫療/失業/工傷 (公司部分)貨:應付職工薪酬--社保,下個月交費的時候:借:應付職工薪酬--社保,其他應收款--個人社保 貨:銀存 不是應該這樣么?
答: 您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金









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郭老師 解答
2022-10-05 15:35
桔子 追問
2022-10-05 15:50
郭老師 解答
2022-10-05 15:51
郭老師 解答
2022-10-05 15:51