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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-11-22 14:38

你好!這樣需要計入營業外支出做進項稅轉出就可以

神勇的百合 追問

2022-11-22 14:58

借:庫存商品--食品/衛生用品 運輸費  100
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)--食品、衛生用品 運輸費  13
貸:銀行存款  113
捐贈時
借:營業外支出  113
貸:庫存商品  100
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)--食品、衛生用品 運輸費 13  是這樣嗎?我不理解為什么要做時項稅額轉出呢?這相當于企業間的捐贈吧?我們不免所得稅的

QQ老師 解答

2022-11-22 15:19

你好!你們是銷售公司嗎?因為無償贈送本身不是應稅業務不可以抵扣進項稅所以到轉出,

神勇的百合 追問

2022-11-22 15:23

我們不是銷售公司,是做服務的,就是捐贈防疫物資給街道,因為捐贈物資的金額不大,所以沒有通過紅十字會捐贈抵稅。那還是要進項稅額轉出對吧?

QQ老師 解答

2022-11-22 15:25

你好!是的,需要做進項稅轉出的

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2022-11-16 18:21:38
你好!這樣需要計入營業外支出做進項稅轉出就可以
2022-11-22 14:38:23
你好同學,為客戶代墊運輸費,這個費用的含稅金額就是客戶承擔,所有應全部計入應收賬款或者其他應收款中
2021-10-26 11:23:18
您好,是采購運費還是銷售運費?
2022-03-05 14:35:46
您好!運輸成本是3000+160+1400-476.68來的 476.68=1400/1.03*0.03+3000/1.17*0.17
2016-11-29 10:44:45
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