老師你好,我是24年5月接手的賬,然后賬上固定資產體 問
你好,你知道業務的話,最好是補上。之前沒有做進來的需要補上。如果補不了的話,做盤盈 答
老師,我們有一個項目的農民工才報到我這參保時間 問
您好,你可以正常錄入職時間,然后沒有工資0申報就可以 答
本單位出售的固定資產按13%的稅率交稅,在申報增值 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
您的業務招待費多了,有一部分可以不入賬嗎? 問
同學,你好 可以不入賬,但你銀行存款要對的上 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答

攤銷自用無形資產的使用權時候,為什么是借:管理費用,貸:累計攤銷,而不是借:管理費用,貸:無形資產使用權,這個累計攤銷,什么時候用?
答: 一般都是用累計攤銷的,如同固定資產用累計折舊一樣的
請問老師:無形資產—土地使用權科目怎樣核算好,平時借:管理費用——無形資產攤銷,貸:累計攤銷費用,月終,年終還需作借:累計攤銷費用 貸:無形資產——土地使用權結轉嗎?
答: 你好,年終不需要做那個分錄,按月正常攤銷即可
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提無形資產累計攤銷做賬是 借:管理費用—無形資產攤銷 貸:累計攤銷,可是用金蝶軟件做賬的時候沒有累計攤銷這個科目該怎么做賬,可不可以在無形資產下做一個二級科目,做成 借:管理費用—無形資產攤銷 貸:無形資產—累計攤銷
答: 您好 沒有這個科目的話 借:管理費用 貸:無形資產





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