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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-05 19:14

你好,會在主表 的期末留抵稅額體現的  
下個月申報的時候體現在上期留抵稅額欄次

追問

2017-12-05 19:35

接上問,1、如果下月又認證了1000元當月沒有抵扣,主表”上期留抵稅額“=600,     “期末留抵稅額”=600 1000=1600嗎? 
               2、綜上,當月認證了當月不抵扣的金額只會在主表“期末留抵稅額”欄生成嗎?

鄒老師 解答

2017-12-05 19:37

1是的 
2,在附表二的進項體現,同時在主表的期末留抵稅額反應

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你好,會在主表 的期末留抵稅額體現的 下個月申報的時候體現在上期留抵稅額欄次
2017-12-05 19:14:22
您好,我們本月要勾選多少呀,寫下面這個分錄 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 然后再 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 ,
2024-06-03 17:49:27
你好,如果是進項大于銷項,不用做賬務處理在應交稅費應交增值稅進項稅科目下有余額就可以
2019-10-19 17:35:47
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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