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10月份進項1500?銷項1600?,這樣計提借應交增值稅轉出未交增值稅00??貸?應交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結果是申報應交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,, 我意思是我實際應交增值稅是 0 結果有計提數,怎么平掉這帳
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2020-11-05
借:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅3968.72 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅3968.72 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅413.26 貸:應交稅費—應交增值稅—應交進項稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄,進項都做轉出分錄了,但是進項還有余額
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2024-01-10
單位是一般納稅人,我計提增值稅時,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅 貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅 貸:應交增值稅_未交增值稅,繳納時,借應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 老師我這個月進項大于銷項,需不需要做分錄啊?要是需要怎么做呀?
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2018-11-08
關于 增值稅, 請問老師, 每月我都做:借:應交稅費—增值稅(轉出未交增值稅)。貸:應交稅費—未交增值稅。 然后下月交稅,月月如此。 現在年底,應交稅費——增值稅(進項稅)和(銷項稅)和(轉出未交增值稅)三個三級科目期末都有余額,需要年底做一次結轉嗎?必須的嗎?
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2020-01-23
11月的會計分錄: 借:應交稅費——未交增值稅 649.51 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 649.51 12月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 263.28 貸:應交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師,24年11月我的進項稅大于銷項稅,結轉后我的未交增值稅就在借方,那么我交12月的增值稅,如果銷項稅小于我的未交增值稅借方金額,那我的會計分錄是不是這個做:借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 XX 貸:應交增值稅-未交增值稅
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2025-01-09
老師早,4月申報屬期3月份的增值稅,4月繳納稅金,分錄這樣寫:3月份結轉增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 4月份繳納時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2020-04-29
老師,會計實賬27期的同學,3月份14號那筆結轉增值稅的業務當時聽懂了,但下來做了二次結轉增值稅后,賬不平了。 我的業務分錄:結轉增值稅 借:應交稅費——應交增值稅—銷項稅額123500 貸:業務分錄:結轉增值稅 借:應交稅費——應交增值稅—銷項稅額123500
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2025-04-02
12月份時候銷售房子,開發票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
小規模代開增值稅發票 貸方稅金做“應交稅費—未交增值稅可以嗎”金蝶只有這個科目,單一的應交增值稅需要新增手工添加
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2019-05-28
營改增后,咨詢服務業增值稅稅率是多少呢?除了增值稅,還需要交納什么稅?
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2016-07-14
增值稅申報 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負數-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應補稅額還是28311.8 我想問32 34行區別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現在這個數字一直在呢?
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2022-02-14
你好!我是2019年三月底補繳的17年的增值稅二十幾萬,目前公司準備搬遷到其他區,是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營業執照遷出,另一個要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個小辦公室,不遷出;除了這個辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營業執照遷到新辦公室)
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2019-05-25
老師,我們裝飾公司是小規模納稅人,今天買了稅控機,申領了5張10萬面額的增值稅發票,結果法人開29萬一的票用了三張,今天下午發現開的那三張票稅號錯了,要作廢這三張。可是我們手上只有兩張票了,不夠重開,作廢的話是今天作廢就馬上能去認領另外三張空白發票嗎?急,謝謝老師
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2018-12-14
小規模企業免增值稅,其免的增值稅在匯算清繳中要不要做納稅調增處理?
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2019-01-18
既不屬于交增值稅的,也不是營改增的企業類型有嗎?是哪些?為什么有些是交增值,而那些交營業稅的又要改過來交 增值稅?
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2016-11-06
問題一,商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎?問題二,比方增值率在百分之250,則增值稅是分四段計算的嗎?
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2019-09-06
增值稅年末怎么結轉,我年末增值稅余額如下 : 借方: 應交稅費-應交增值稅 - 進項稅額 405,727.14 - 已交稅金 112,724.24 貸方: 應交稅費- 應交增值稅 - 銷項稅額 488,398.85 進項稅額轉出 10,682.27
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2017-11-14
老師,銷項大于進項,是借應交稅費―轉出未交增值稅,貸應交稅費―未交增值稅。進項大于銷項,是借應交稅費―未交增值稅,貸應交稅費―轉出多交增值稅嗎?
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2018-12-20
報增值稅的時候,增值稅表一導入的銷項稅額是3695604.04,但增值稅主表銷項稅額卻是3695604.05,實際開出的5張增值稅票銷項稅額和也是3695604.04,這種情況我該怎么辦
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2021-06-07