老師,期末余額與公戶余額對不上可以嗎? 問
同學,你好 一般不可以的,如果存在未達賬,要編制銀行存款余額調節表 答
這三份表去哪里打印? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
已開票,未施工成本如何確認? 問
那么暫時不確認收入 答
老師下午好,發工資能用現金不走公賬嗎 問
發工資能用現金不走公賬。 答
個體工商戶用公戶個人轉錢買貨,不需要個人給個體 問
個人開發票 是需要交稅的 答

12月份時候銷售房子,開發票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業務收入143023.81 應交稅費-增值稅-應交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
答: 編制如下兩筆分錄: 1、借:主營業務收入87151.19 貸;應交稅費-應交增值稅 87151.19 2、借:應交稅費-應交增值稅 87151.19 貸:銀行存款 87151.19
你好 我想問下本月 開具發票時候計提增值稅分錄是:借:銀行存款86000元 貸:主營業務收入 81904.76元 應交稅費-應交增值稅 4095.24元 本月繳納增值稅分錄是:借:應交稅費-應交增值稅 4095.24元 貸:銀行存款 4095.24元 對嗎?
答: 你好 是小規模代開的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
11月收到貨款,12月開發票給對方,1月份申報增值稅和繳增值稅,是否像如下這樣入賬?公司是軟件行業即征即退,即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳: 借:銀行存款 貸:應收賬款2、 12月的賬務: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 3、1月份的帳: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,一般銷售是這樣處理 但是即征即退需要做一筆 借;其他應收款 貸;應交稅費 借;銀行存款 貸;其他應收款 分錄的






粵公網安備 44030502000945號



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2019-02-15 12:34
方亮老師 解答
2019-02-15 13:10
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2019-02-15 13:19
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2019-02-15 13:21
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2019-02-15 13:23
方亮老師 解答
2019-02-15 13:29