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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-02-15 11:16

編制如下兩筆分錄: 
1、借:主營業務收入87151.19 
貸;應交稅費-應交增值稅  87151.19 
2、借:應交稅費-應交增值稅 87151.19 
貸:銀行存款  87151.19

AAC 追問

2019-02-15 12:34

那增值稅借貸沖平了對吧

方亮老師 解答

2019-02-15 13:10

對的。祝您工作愉快!

AAC 追問

2019-02-15 13:19

我不理解,如果這樣一借一貸,賬務做平了,可是增值稅不應該在資產負債表或者利潤表上體現出來嗎?比如土地增值稅,在要不這比款去哪里也不知道

AAC 追問

2019-02-15 13:21

我不理解,如果這樣一借一貸,賬務做平了,可是增值稅不應該在資產負債表或者利潤表上體現出來嗎?比如土地增值稅,在營業稅金及附加體現,月底再利潤表,影響未分配利潤,而增值稅,一增一減,這比款體現去哪里也不知道

AAC 追問

2019-02-15 13:23

我們公司是銷售商品房的,這筆增值稅是不是應該計入"開發成本"我翻看了下書本上,如果是自己建造的可以計入"固定資產"增加資產,

方亮老師 解答

2019-02-15 13:29

沒有繳納前在資產負債表反映,繳納后沖銷應交稅費-應交增值稅科目,表明這筆負債已經歸還。

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編制如下兩筆分錄: 1、借:主營業務收入87151.19 貸;應交稅費-應交增值稅 87151.19 2、借:應交稅費-應交增值稅 87151.19 貸:銀行存款 87151.19
2019-02-15 11:16:40
你好 是小規模代開的嗎
2020-07-19 10:48:14
您好,有可能說明這兩個月的繳納的金額正好相同
2020-01-13 12:00:17
你好,一般銷售是這樣處理 但是即征即退需要做一筆 借;其他應收款 貸;應交稅費 借;銀行存款 貸;其他應收款 分錄的
2017-01-09 15:25:05
小規模 沒有應交增值稅明細科目 但是軟件預先設置了 我的建議是 收入時候計入應交稅費應交增值稅銷項 繳納時候計入應交稅費應交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
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