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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2022-01-22 14:37

你好,
開票稅控盤抵扣分錄,

收到稅盤發票并付款的時候,

借:管理費用-辦公費,

貸:銀行存款,

抵扣增值稅的時候,

借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字,

借:管理費用-辦公費 借方紅字。

務實的背包 追問

2022-01-22 14:42

前面這兩筆知道,后面減免額里有余額了,這個什么時間結轉掉呢

小小霞老師 解答

2022-01-22 16:02

借;應交稅費——未交增值稅  貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

務實的背包 追問

2022-01-22 17:07

是在當月做這筆分錄,還是次月交稅時再做呢

小小霞老師 解答

2022-01-22 17:10

你好,是次月交稅時做分錄

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好,可計入應交稅費-未交增值稅
2016-08-05 10:20:02
同學你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
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